部门介绍   
   

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部门简介
     审计处是对校内各项经济活动进行审计监督、评价的职能部门,在校长的直接领导下,依照国家法律、法规、政策和学校有关规定,对校内各项经济活动进行审计监督,独立行使内部审计监督权,向学校领导负责并报告工作。
 
指导思想:
 
    围绕学校中心工作,以促进管理、加强监督,提高资金使用效益为中心,扎实做好各项审计工作。  
 
基本原则:
 
    依法审计、忠于职守、客观公正、实事求是、保守秘密
 
基本职能:
 
  1.制定学校审计工作规章制度及审计计划并组织实施。
 
  2. 审计事项:
 
      财务收支及有关经济活动;
 
     预算执行和决算;
     
     学校资产的管理和使用;
 
     基本建设、修缮工程项目;
 
     内部控制制度的健全、有效及风险管理;
 
     校办产业经济管理和效益情况;
 
     经济责任人的任期经济责任;
 
     其他需要审计的事项
 
   3、审签事项;
 
     科研项目财务报表决算;
 
     银行帐户和银行对帐单。
 
    4、监督检查审计结果落实情况。
 
    5、整理审计资料,建立审计档案。

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